一、黑龙江省高级人民法院部门概况
(一)黑龙江省高级人民法院部门职责
黑龙江省高级人民法院在中共黑龙江省委的领导下依照宪法独立行使审判权,对黑龙江省人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是:
1.审理法律规定由高级人民法院管辖、最高人民法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、经济、行政等第一审案件;
2.审理法律规定由高级人民法院审理的刑事、民事、经济、行政等第二审案件;
3.核准死缓案件;
4.审理最高人民法院指令再审的案件,审理本院发生法律效力的判决、裁定提起再审的案件,对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定,提审或指令下级人民法院再审;
5.审理由黑龙江省人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件;
6.对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖;
7.监督指导下级人民法院的审判工作;
8.对下级人民法院审判工作中具体适用法律问题的请示作出批复;
9.依法行使司法执行权和司法决定权;
10.依法决定国家赔偿;
11.对法律、法规、规章等草案提出意见,对案件审理中发现的问题提出司法建议;
12.组织全省各级人民法院办理国际司法协助事项;
13.指导全省各级人民法院思想政治、教育培训工作;协助地方党委搞好下级人民法院领导班子建设和按照权限管理干部;按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员;协同主管部门管理人民法院机构设置、人员编制工作;领导本院直属事业单位和社团工作;
14.负责全省各级人民法院诉讼费的收缴、使用、审计及管理工作,负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、管理及分配;
15.领导全省各级人民法院的监察工作;
16.管理全省各级人民法院司法警察警务工作;
17.综合指导全省各级人民法院司法统计工作;
18.承办应由高级人民法院负责的其他工作。
(二)黑龙江省高级人民法院部门机构设置
黑龙江省高级人民法院位于哈尔滨市嵩山路27号,内设工作机构33个,其中审判机构21个,为申诉信访办公室,立案一庭、立案二庭,刑事审判一庭、刑事审判二庭、刑事审判三庭,民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭,行政审判庭,赔偿委员会,农林庭,审判监督一庭、审判监督二庭,执行局,执行一庭、执行二庭,执行综合处,技术室,研究室,审管办,负责立案申诉、刑事、民事、行政、执行、再审案件的审理和全省各级法院的审判业务工作指导;行政综合部门11个,为办公室,政治部,干部处,宣传处,教育处、陪审办,离退休干部管理处,司法警察总队,纪检监察室,机关党委,行装处,负责各种组织、控制、协调、监督、服务等特定的工作。
(三)黑龙江省高级人民法院部门及所属决算单位人员构成
黑龙江省高级人民法院部门包括7个所属决算单位,实有人员 1066人,具体如下:
1.黑龙江省高级人民法院本级,2015年末实有人员723人;
2. 哈尔滨铁路运输中级法院,2015年末实有人员98人;
3. 哈尔滨铁路运输法院,2015年末实有人员67人;
4. 齐齐哈尔铁路运输法院,2015年末实有人员69;
5. 牡丹江铁路运输法院,2015年末实有人员49;
6. 佳木斯铁路运输法院,2015年末实有人员44人;
7. 黑龙江省法官学院,2015年末实有人员16人。
二、黑龙江省高级人民法院2015年部门预算执行总体情况说明
(一)收入支出决算情况
2015年初结转和结余为990.21万元,2015年收入为30,299.82万元,比上年增加6,199.96 万元,增长25.73%,其中:财政拨款收入30,103.39 万元,比上年增加6,387.30 万元,增长26.93% ,原因是铁路运输法院用于购置、维修改造审判业务用房等追加预算;其他收入196.42 万元,比上年减少187.34万元,降低48.84%,原因为最高法院拨入的大要案及死刑二审复核经费减少。
2015年支出为31,068.12 万元,比上年增加6,567.06 万元,增长26.8%。其中:
1.公共安全支出26,262.37 万元,比上年增加5,548.47 万元,增长26.79 %,原因为铁路运输法院购置、维修改造审判业务用房及信息化建设等支出;
2.教育支出162.44万元,比上年减少105.58万元,降低39.39% ,原因是2014年教育经费支出包括基本支出和项目支出,2015年教育经费支出只有基本支出;(新培训费管理办法实施后,法官学院无收费项目,无项目支出)
3.社会保障和就业支出2,071.61 万元, 比上年增加666.86 万元,增长47.47% ,原因为离退休人员增资及退休人员增加;
4.医疗卫生与计划生育支出837.62 万元,比上年增加172.28 万元,增长25.89%,原因为增资引起计算基数增加及人员增加;
5.住房保障支出1,734.08万元,比上年增加285.03万元,增长19.67%,原因为增资引起计算基数增加及人员增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款支出为30,213.82 万元,比年初预算增加8,126.65 万元,增长36.79%。其中:
1.公共安全支出25,408.12万元,比年初预算增加7,600.63万元,增长42.68 %,原因为铁路运输法院用铁路局资产补偿款购置、维修改造审判业务用房及增加信息化建设项目;
2.教育支出162.38万元,比年初预算减少181.85万元,降低52.83%,原因是2014年教育经费支出包括基本支出和项目支出,2015年教育经费支出只有基本支出(新培训费管理办法实施后,法官学院无收费项目,无项目支出);
3.社会保障和就业支出2,071.61万元,比年初预算增加417.57 万元,增长25.25%,原因为离退休人员增资及退休人员增加;
4.医疗卫生与计划生育支出837.62万元,比年初预算增加91.17 万元,增长12.21%,原因为增资引起计算基数增加及人员增加;
5.住房保障支出1,734.08万元,比年初预算增加199.12万元,增长12.97 %,原因为增资引起计算基数增加及人员增加。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款基本支出为12,649.73 万元,比年初预算增加2,275.25 万元,增长21.93%。其中:
1.工资福利支出为6,658.68万元,比年初预算增加1,631.11 万元,增长32.44 %,原因为人员增加及普调工资和津贴;
2.商品和服务支出为1,996.72万元,比年初预算减少140.04 万元,降低6.55%,原因为压缩公用经费,减少开支;
3.对个人和家庭补助支出为3,994.33万元,比年初预算增加784.18万元,增长24.43%,原因为新进人员和退休人员增加及普调工资。
(四)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算为零。
三、黑龙江省高级人民法院2015年部门“三公”经费决算及说明
2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为852.87万元,比年初预算减少44.23万元,比上年减少 673.02万元。其中:
1.因公出国(境)费49.96万元,比年初预算减少0.04万元,比上年增加9.5万元,原因为省政法委临时增加出国计划,2015年因公出国(境)团组数为5个,人次数为11人;
2.公务用车购置及运行维护费797.22万元,比年初预算减少11.17万元,比上年减少649.25万元,其中:
(1)公务用车购置费为0万元,比上年减少621.5万元,原因为2014年铁路法院购置执法执勤用车,2015年未安排车辆购置计划;
(2)公务用车运行费797.22万元,比年初预算减少11.17万元,比上年减少27.76万元,原因为严格控制公务用车运行维护费用支出,2015年公务用车保有量为216辆;
3.公务接待费5.69万元,比年初预算减少33.02万元,比上年减少33.26万元,原因为严格控制公务接待费支出,2015年国内公务接待批次70个,接待人次数526人。
四、机关运行经费支出情况说明
2015年本部门机关运行经费支出1,996.72万元,比上年减少3,440.73万元,降低63.28%。原因为2014、2015年决算中机关运行经费口径不一致(2014年机关运行经费中包括项目支出,2015年机关运行经费中不包括项目支出)。
五、政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出10,660.47万元,其中:政府采购货物支出6,590.45万元、政府采购工程支出744.88万元、政府采购服务支出3,325.14万元。
六、国有资产占用情况说明
截止2015年12月31日,本部门共有车辆216辆,其中:省级领导用车2辆、一般公共用车52辆、一般执法执勤用车134辆、特种专业技术用车24辆、其他用车4辆(包括2辆货车和2辆囚车),单位价值200万元以上大型设备11台(套)。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
2015年本部门实行预算绩效管理的项目有50个,项目资金合计14,314.9万元,包括信息化建设项目、补充刑事办案业务经费、补充民事办案业务经费、诉讼信访业务经费等。对上述预算绩效管理项目, 我单位高度重视,行装处负责具体项目实施,各岗位人员各司其职,结合预算项目绩效目标,运用项目绩效评价指标,从预算项目的完成数量、完成质量、经济性、效率性等方面进行了科学的绩效评价,并保证绩效评价过程及结果的客观性、公正性。绩效评价结果显示,上述预算绩效管理项目完成了绩效目标,取得了良好的经济效益和社会效益。
八、专业名词解释
1.行政运行:反映行政单位的基本支出。
2.一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.案件审判:反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。
4.“两庭”建设:反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置,以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。
5.其他教师进修及干部继续教育支出:反映其他用于教师进修及干部继续教育方面的支出。
6.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
7.行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
9.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
11.购房补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
12.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行费、公务接待费。
13.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
14.公务用车购置费:反映公务用车购置支出。
15.公务用车运行维护费:反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
16.公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
17.机关运行经费:反映维持单位正常运行的公用经费支出。
18.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
19.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
20.基本建设支出:反映各级发展与改革部门集中安排的公共财政预算用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。
21.其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。
22.基本支出:反映单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。
23.项目支出:反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
黑龙江省高级人民法院
2016年9月14日
收入支出决算总表
|
|
|
|
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|
公开01表
|
部门:黑龙江省高级人民法院
|
|
|
|
|
单位:万元
|
收入
|
支出
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
一、财政拨款收入
|
1
|
30,103.39
|
一、一般公共服务支出
|
37
|
|
其中:政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
38
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
39
|
|
三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
40
|
26,262.37
|
四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
41
|
162.44
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
42
|
|
六、其他收入
|
7
|
196.42
|
七、文化体育与传媒支出
|
43
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
44
|
2,071.61
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
45
|
837.62
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
46
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
47
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
48
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
49
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
50
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
51
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
52
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
53
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
54
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
55
|
1,734.08
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
56
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
57
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
58
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
59
|
|
本年收入合计
|
24
|
30,299.82
|
本年支出合计
|
60
|
31,068.12
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
61
|
0.12
|
年初结转和结余
|
26
|
990.21
|
交纳所得税
|
62
|
|
基本支出结转
|
27
|
868.79
|
提取职工福利基金
|
63
|
|
项目支出结转和结余
|
28
|
121.42
|
转入事业基金
|
64
|
0.12
|
经营结余
|
29
|
|
其他
|
65
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
66
|
221.79
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
67
|
216.73
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
68
|
5.05
|
|
33
|
|
经营结余
|
69
|
|
|
34
|
|
|
70
|
|
|
35
|
|
|
71
|
|
合计
|
36
|
31,290.03
|
合计
|
72
|
31,290.03
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
部门:黑龙江省高级人民法院
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
30,299.82
|
30,103.39
|
|
|
|
|
196.42
|
|
204
|
公共安全支出
|
25,493.95
|
25,297.70
|
|
|
|
|
196.25
|
|
20405
|
法院
|
25,479.95
|
25,283.70
|
|
|
|
|
196.25
|
|
2040501
|
行政运行
|
7,848.30
|
7,848.10
|
|
|
|
|
0.21
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
10,483.11
|
10,468.92
|
|
|
|
|
14.19
|
|
2040504
|
案件审判
|
3,003.70
|
3,003.70
|
|
|
|
|
0.00
|
|
2040506
|
两庭建设
|
3,367.92
|
3,367.92
|
|
|
|
|
0.00
|
|
2040599
|
其他法院支出
|
776.92
|
595.06
|
|
|
|
|
181.86
|
|
20499
|
其他公共安全支出
|
14.00
|
14.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
2049901
|
其他公共安全支出
|
14.00
|
14.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
205
|
教育支出
|
162.56
|
162.38
|
|
|
|
|
0.17
|
|
20508
|
进修及培训
|
162.56
|
162.38
|
|
|
|
|
0.17
|
|
2050899
|
其他进修及培训
|
162.56
|
162.38
|
|
|
|
|
0.17
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
2,071.61
|
2,071.61
|
|
|
|
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
2,071.61
|
2,071.61
|
|
|
|
|
0.00
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
2,071.61
|
2,071.61
|
|
|
|
|
0.00
|
|
20808
|
抚恤
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
837.62
|
837.62
|
|
|
|
|
0.00
|
|
21005
|
医疗保障
|
837.62
|
837.62
|
|
|
|
|
0.00
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
639.73
|
639.73
|
|
|
|
|
0.00
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
197.89
|
197.89
|
|
|
|
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
1,734.08
|
1,734.08
|
|
|
|
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
1,734.08
|
1,734.08
|
|
|
|
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
611.64
|
611.64
|
|
|
|
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
910.71
|
910.71
|
|
|
|
|
0.00
|
|
2210203
|
购房补贴
|
211.73
|
211.73
|
|
|
|
|
0.00
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
部门:黑龙江省高级人民法院
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
31,068.12
|
13,487.97
|
17,580.15
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
26,262.37
|
8,682.22
|
17,580.15
|
|
|
|
|
20405
|
法院
|
26,248.37
|
8,682.22
|
17,566.15
|
|
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
7,848.76
|
7,848.76
|
0.00
|
|
|
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
10,599.48
|
0.00
|
10,599.48
|
|
|
|
|
2040504
|
案件审判
|
3,003.70
|
0.00
|
3,003.70
|
|
|
|
|
2040506
|
两庭建设
|
3,367.92
|
0.00
|
3,367.92
|
|
|
|
|
2040599
|
其他法院支出
|
1,428.51
|
833.46
|
595.06
|
|
|
|
|
20499
|
其他公共安全支出
|
14.00
|
0.00
|
14.00
|
|
|
|
|
2049901
|
其他公共安全支出
|
14.00
|
0.00
|
14.00
|
|
|
|
|
205
|
教育支出
|
162.44
|
162.44
|
0.00
|
|
|
|
|
20508
|
进修及培训
|
162.44
|
162.44
|
0.00
|
|
|
|
|
2050899
|
其他进修及培训
|
162.44
|
162.44
|
0.00
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
2,071.61
|
2,071.61
|
0.00
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
2,071.61
|
2,071.61
|
0.00
|
|
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
2,071.61
|
2,071.61
|
0.00
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
837.62
|
837.62
|
0.00
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
837.62
|
837.62
|
0.00
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
639.73
|
639.73
|
0.00
|
|
|
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
197.89
|
197.89
|
0.00
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
1,734.08
|
1,734.08
|
0.00
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
1,734.08
|
1,734.08
|
0.00
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
611.64
|
611.64
|
0.00
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
910.71
|
910.71
|
0.00
|
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
211.73
|
211.73
|
0.00
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门:黑龙江省高级人民法院
|
|
|
|
单位:万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
30,103.39
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
31
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
32
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
25,408.12
|
25,408.12
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
162.38
|
162.38
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
35
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
36
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
2,071.61
|
2,071.61
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
38
|
837.62
|
837.62
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
47
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
1,734.08
|
1,734.08
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
50
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
51
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
52
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
30,103.39
|
本年支出合计
|
53
|
30,213.82
|
30,213.82
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
110.42
|
年末财政拨款结转和结余
|
54
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
26
|
110.42
|
基本支出结转
|
55
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
27
|
|
项目支出结转和结余
|
56
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
|
|
|
合计
|
29
|
30,213.82
|
合计
|
58
|
30,213.82
|
30,213.82
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
部门:黑龙江省高级人民法院
|
|
单位:万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
功能分类 科目编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
30,213.82
|
12,653.80
|
17,560.02
|
204
|
公共安全支出
|
25,408.12
|
7,848.10
|
17,560.02
|
20405
|
法院
|
25,394.12
|
7,848.10
|
17,546.02
|
2040501
|
行政运行
|
7,848.10
|
7,848.10
|
0.00
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
10,579.35
|
0.00
|
10,579.35
|
2040504
|
案件审判
|
3,003.70
|
0.00
|
3,003.70
|
2040506
|
两庭建设
|
3,367.92
|
0.00
|
3,367.92
|
2040599
|
其他法院支出
|
595.06
|
0.00
|
595.06
|
20499
|
其他公共安全支出
|
14.00
|
0.00
|
14.00
|
2049901
|
其他公共安全支出
|
14.00
|
0.00
|
14.00
|
205
|
教育支出
|
162.38
|
162.38
|
0.00
|
20508
|
进修及培训
|
162.38
|
162.38
|
0.00
|
2050899
|
其他进修及培训
|
162.38
|
162.38
|
0.00
|
208
|
社会保障和就业支出
|
2,071.61
|
2,071.61
|
0.00
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
2,071.61
|
2,071.61
|
0.00
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
2,071.61
|
2,071.61
|
0.00
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
837.62
|
837.62
|
0.00
|
21005
|
医疗保障
|
837.62
|
837.62
|
0.00
|
2100501
|
行政单位医疗
|
639.73
|
639.73
|
0.00
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
197.89
|
197.89
|
0.00
|
221
|
住房保障支出
|
1,734.08
|
1,734.08
|
0.00
|
22102
|
住房改革支出
|
1,734.08
|
1,734.08
|
0.00
|
2210201
|
住房公积金
|
611.64
|
611.64
|
0.00
|
2210202
|
提租补贴
|
910.71
|
910.71
|
0.00
|
2210203
|
购房补贴
|
211.73
|
211.73
|
0.00
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
部门:黑龙江省高级人民法院
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
12,649.73
|
10,653.01
|
1,996.72
|
|
301
|
工资福利支出
|
6658.68
|
6658.68
|
|
|
30101
|
基本工资
|
2453.77
|
2453.77
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
2442.96
|
2442.96
|
|
|
30103
|
奖金
|
837.46
|
837.46
|
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
845.88
|
845.88
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
78.61
|
78.61
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
1996.72
|
|
1996.72
|
|
30201
|
办公费
|
201.10
|
|
201.10
|
|
30204
|
手续费
|
0.57
|
|
0.57
|
|
30205
|
水费
|
5.58
|
|
5.58
|
|
30206
|
电费
|
80.86
|
|
80.86
|
|
30207
|
邮电费
|
89.67
|
|
89.67
|
|
30208
|
取暖费
|
508.59
|
|
508.59
|
|
30209
|
物业管理费
|
8.31
|
|
8.31
|
|
30211
|
差旅费
|
325.85
|
|
325.85
|
|
30213
|
维修(护)费
|
38.55
|
|
38.55
|
|
30216
|
培训费
|
106.67
|
|
106.67
|
|
30228
|
工会经费
|
83.32
|
|
83.32
|
|
30229
|
福利费
|
4.45
|
|
4.45
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
480.72
|
|
480.72
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
62.48
|
|
62.48
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
3994.33
|
3994.33
|
|
|
30301
|
离休费
|
237.52
|
237.52
|
|
|
30302
|
退休费
|
1833.65
|
1833.65
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
81.76
|
81.76
|
|
|
30305
|
生活补助
|
15.07
|
15.07
|
|
|
30307
|
医疗费
|
21.14
|
21.14
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
619.73
|
619.73
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
918.34
|
918.34
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
212.24
|
212.24
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
54.87
|
54.87
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
部门:黑龙江省高级人民法院
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
2015年度预算数
|
2015年度决算数
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
1666.78
|
50.00
|
808.39
|
|
808.39
|
38.71
|
852.87
|
49.96
|
797.22
|
|
797.22
|
5.69
|
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
部门:黑龙江省高级人民法院
|
|
|
|
|
单位:万元
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
功能分类科目代码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
|
2015年本部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算为零。
|
|
|